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牡丹江市建筑業行業協會2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

牡丹江市建筑業行業協會

 

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 牡丹江市建筑業行業協會概況

牡丹江市建筑業行業協會是20041029日根據《中共牡丹江市委辦公室牡丹江市政府辦公室關于印發〈牡丹江市人民政府機構改革方案實施意見>的通知〉(牡辦發[2004]32號精神成立的6個工業協會和1個建筑協會之一.

一、部門職責

1)制定并監督執行行規、行約,規范行業行為;依據行業協會章程或者行規、行約,制定并監督執行本行業質量規范、服務標準;參與制定、修訂行業產品的行業標準,組織貫徹實施并進行監督;監督指導行業內產品價格,協調同行價格爭議,維護公平競爭。

2)反映會員要求,協調會員關系,維護其合法權益;代表行業企業進行反傾銷、反壟斷反補貼等調查,或鄉政府提出調查申請;指導、幫助企業改善經營管理;發展行業和社會公益事業。

3)開展行業、地區經濟發展調查研究,提出有關經濟政策和立法方面的意見和建議,參加政府舉辦的有關聽政會、決策論證會;組織行業培訓、技術咨詢、信息交流、會展以及產品推介等活動;開展國內外經濟技術交流與合作。

4)通過法律法規授權、政府部門委托,開展行業統計、行業調查、發布行業信息、公信證明、行業準入資質審核等工作;參與制定行業規劃,對行業內重大技術改造、技術引進、投資與開發項目進行前期論證;組織科技成果堅定和推廣應用。

5)經政府部門同意,參與質量管理和監督工作;參與行業生產、經營許可證發放的前期論證工作,參與質量體系、產品、環保、安全等認證工作。

6)承擔建工集團離退休(離崗修養)人員和所屬單位的管理,主要抓好社保試點、完善企業改制兩項工作。

7)承擔政府部門交辦的其它任務。

二、部門機構設置及預算編報范圍

根據上述職責,牡丹江市建筑業行業協會設 4 個內設機構:辦公室、改制辦、國有資產監管辦、秘書處。使用事業編制11,經費由市財政全額撥款,參照公務員管理。

牡丹江市建筑業行業協會無下屬單位。

 

三、部門人員構成

年末實有人數為37人,其中在職9人,退養1人,離休1人,退休26人。與上年相比,總人數減少2人,原因是2名退休人員死亡。

 

 

 

第二部分牡丹江市建筑業行業協會2019年部門預算表

 

附表1

 

部門收支總體情況表

 

部門:牡丹江市建筑業行業協會                        單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

179.74

一、一般公共服務支出

一、工資福利支出

106.04

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服務支出

18.85

三、國有資本經營收入

三、國防支出

三、對個人和家庭的補助

54.48

四、財政專戶資金

四、公共安全支出

四、對企事業單位的補貼

五、事業收入

五、教育支出

 

 

六、事業單位經營收入

六、科學技術支出

 

 

七、其他收入

七、文化體育與傳媒支出

 

 

八、社會保障和就業支出

64.94

 

 

九、衛生健康支出

5.78

 

 

十、節能環保支出

 

 

十一、城鄉社區支出

95.43

 

 

十二、農林水支出

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

十九、住房保障支出

13.59

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

二十二、預備費

 

 

二十三、其他支出

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

收入總計

179.74

支出總計

179.74

支出總計

179.74

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表2

 

部門收入總體情況表

部門:牡丹江市建筑業行業協會                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

 179.74

 179.74

208

社會保障和就業支出

 64.94

 64.94

 20805

  行政事業單位離退休

 64.94

 64.94

2080505

  行政事業單位基本養老保險繳費支出

 14.39

 14.39

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 50.55

 50.55

210

醫療衛生與計劃生育支出

 5.78

 5.78

21011

 行政事業單位醫療

 5.78

 5.78

2101102

 事業單位醫療

 5.78

 5.78

212

城鄉社區支出

95.43

95.43

21201

城鄉社區管理事務

95.43

95.43

2120101

行政運行(城鄉社區管理事務)

95.43

95.43

2120102

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

0

0

221

住房保障支出

13.59

13.59

22102

住房改革支出

13.59

13.59

2210201

住房公積金

8.63

8.63

2210202

提租補貼

4.96

4.96

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表3

部門支出總體情況表

部門:牡丹江市建筑業行業協會                         單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營收入

對附屬單位補助支出

合計

 179.74

 179.74

 

208

社會保障和就業支出

 64.94

 64.94

 20805

  行政事業單位離退休

 64.94

 64.94

 2080505

  行政事業單位基本養老保險繳費支出

 14.39

 14.39

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 50.55

 50.55

210

醫療衛生與計劃生育支出

 5.78

 5.78

21011

行政事業單位醫療

 5.78

 5.78

2101102

          事業單位醫療

 5.78

 5.78

212

城鄉社區支出

95.43

95.43

 

21201

城鄉社區管理事務

95.43

95.43

2120101

行政運行(城鄉社區管理事務)

95.43

95.43

2120102

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

0

0

221

住房保障支出

13.59

13.59

22102

住房改革支出

13.59

13.59

2210201

住房公積金

8.63

8.63

2210202

提租補貼

4.96

4.96

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表4

 

財政撥款收支總統情況表

 

部門:牡丹江市建筑業行業協會                           單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

179.74

一、一般公共服務支出

二、納入預算管理的行政事業性收費

二、外交支出

三、專項收入

三、國防支出

四、國有資源有償使用收入

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

六、其它非稅收入

六、科學技術支出

七、政府性基金

七、文化體育與傳媒支出

八、國有資本經營收入

八、社會保障和就業支出

64.94

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.78

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

95.43

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

13.59

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行費用支出

收入總計

179.74

支出總計

179.74

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表5

 

一般公共預算支出情況表(功能科目)

 

部門:牡丹江市建筑業行業協會                         單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

 179.74

 

208

社會保障和就業支出

 64.94

 

  20805

行政事業單位離退休

 64.94

 

  2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

 14.39

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 50.55

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 5.78

 

 21011

行政事業單位醫療

 5.78

 

2101102

事業單位醫療

 5.78

 

212

城鄉社區支出

95.43

 

21201

城鄉社區管理事務

95.43

 

2120101

行政運行(城鄉社區管理事務)

95.43

 

2120102

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

0

 

221

住房保障支出

13.59

 

22102

住房改革支出

13.59

 

2210201

住房公積金

8.63

 

2210202

提租補貼

4.96

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表6

 

一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

部門:牡丹江市建筑業行業協會                                單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

179.74

工資福利支出

基本工資

46.42

津貼

21.64

采暖補貼

2.38

獎金

6.14

機關事業單位基本養老保險繳費

14.39

職工基本醫療保險繳費

5.04

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.04

住房公積金

8.63

提租補貼

1.36

商品服務支出(定額)

辦公費

1.5

電費

0.2

郵電費

0.5

差旅費

0.3

培訓費

0.94

福利費

0.14

其他福利費

0.63

計提工會經費(2%

1.25

補充工會經費

0.32

離休公用支出

0.04

退休公用支出

0.36

其他交通費

7.56

水費

0.2

體檢費(在職)

0.8

體檢費(離休)

0.08

體檢費(退休)

2.16

公用取暖費

1.87

對個人和家庭的補助支出

離休費

11.93

采暖補貼(離休)

0.33

退休費

31.27

采暖補貼(退休)

7.02

醫療費(離休統籌)

0.60

醫療費(退休大病保險)

0.1

提租補貼(離休)

0.23

提租補貼(退休)

3.37

項目支出

0

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

附表7

一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

部門:牡丹江市建筑業行業協會                                          單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

179.74

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 77.94

社會保障繳費

19.47

住房公積金

 8.63

機關商品服務支出

辦公經費

 12.6

會議費

 

培訓費

 0.94

專用材料購置費

 

委托業務費

 

公務接待費

 

因公出國(境)費用

 

公務用車運行維護費

 

維修(護)費

 

其他商品和服務支出

5.31

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

0.7

助學金

生產補貼

離退休費

 54.15

其他對個人和家庭的補助

 

對事業單位補助

工資福利支出

 

商品和服務支出

 

其他資本性支出

 

其他對事業單位補助

對企業補助

資本金注入

費用補貼

債務付息支出

國內債務付息

國外債務付息

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

基本建設支出

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他基本建設支出

機關其他資本性支出

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

股權投資

設備購置

 

大型修繕

其他資本性支出

其他支出

預備費

其他支出

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。


附表8

    政府性基金預算支出情況表(功能科目)

部門:牡丹江市建筑業行業協會                                    

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

附表9

政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

部門:  牡丹江市建筑業行業協會                           單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

工資福利支出

基本工資

津貼

獎金

醫療保險

商品服務支出(定額)

辦公費

水電費

郵電費

差旅費

汽車交通費費

職工教育經費費

福利費

其他福利費

工會經費

離休公用支出

退休公用支出

公用取暖費

其他交通費

對個人和家庭的補助支出

離休費

退休費

職工個人取暖費

醫療費

住房公積金

提租補貼

項目支出

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表10:

 

 

政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

部門:  牡丹江市建筑業行業協會                        單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

機關工資福利支出

社會保障繳費

住房公積金

其他工資福利支出

辦公經費

機關商品和服務支出

會議費

培訓費

專用材料購置費

委托業務費

委托業務費

公務接待費

因公出國(境)費用

公務用車運行維護費

維修(護)費

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

基礎設置建設

公務用車購置

土地征遷補償和安置支出

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

基礎設置建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他資本性支出

其他支出

贈與

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

 

 

附表11

一般公共預算“三公”經費支出表

 

 

部門:牡丹江市建筑業行業協會                         單位:萬元

 

項目

預算數

備注

 

合計

 

因公出國(境)經費

 

 

公務接待費

 

 

公務用車購置和運行費

 

 

   其中:公務用車購置費

 

        公務用車運行費

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表12

2019年財政支出部門預算績效目標表

單位:

牡丹江市建筑業行業協會

                 單位:萬元

序號

績效目標內容

目標任務

一、部門(單位)職能工作績效目標

1-1

召開原建工集團改制后企業參加的座談會,為企業“轉型升級”加快發展發揮橋梁紐帶作用

3

1-2

認真做好企業信訪工作,對原建工集團改制后企業進京、進省上訪案件控制在二批次以內

2批次

1-3

著力解決原建工集團改制后企業遺留問題

98%

1-4

對原建工集團改制后的部分國有資產保值、增值情況進行檢查

3

二、財政財務管理績效目標

2-1

公務出國(境)費用支出

比上年只減不增

2-2

車輛購置及運行費用支出

比上年只減不增

2-3

公務接待費用支出

比上年只減不增

2-4

水電費支出

比上年只減不增

2-5

會議費支出

比上年只減不增

2-6

非稅收入

完成年初預算收入的100%

2-7

項目支出額

不超項目預算

2-8

財政財務法規制度執行面

100%

2-

 

 

第三部分 建筑業行業協會2019年部門預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則,牡丹江市建筑業行業協會所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市建筑業行業協會2019年收支總預算179.74萬元,一般公共預算收入179.74萬元,社會保障和就業支出64.91萬元,衛生健康支出5.78萬元、城鄉社區支出 95.43萬元、住房保障支出13.59萬元。

牡丹江市建筑業行業協會2018年收支總預算203.25萬元,全部收入均為一般公共預算收入203.25萬元,支出包括:社會保障和就業支出16.48萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.51萬元、城鄉社區支出165.52萬元、住房保障支出14.74萬元。

2019年比2018年部門一般公共預算收入減少 30.86 萬元,同比減少15.18%2019年比2018年部門預算支出減少30.86萬元,同比減少15.18%,主要原因是離退休人員養老保險上線;2019年比2018年社會保障和就業支出增加48.43萬元,為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出;2019年比2018年醫療衛生與計劃生育支出減少0.73萬元,同比減少11.21%,主要原因是一名在職人員和一名退養人員退休;2019年比2018年城鄉社區支出減少70.09萬元,同比減少42.35%,主要原因是離退休人員養老保險上線;2019年比2018年住房保障支出減少1.15萬元,同比減少7.8%,主要原因是兩名退休死亡。

二、關于部門收入總表的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年收入預算179.74萬元,其中一般公共預算收入179.74萬元,占100%

牡丹江市建筑業行業協會2018年收入預算203.25萬元,其中一般公共預算收入203.25萬元,占100%

 2019年比2018年部門一般公共預算收入減少23.51萬元,同比減少11.57%,主要原因是離退休人員養老保險上線。

三、關于部門支出總表的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年部門預算支出179.74萬元,其中基本支出179.74萬元,占100%

牡丹江市建筑業行業協會2018年部門預算支出203.25萬元,基本支出203.25萬元,占100%

2019年比2018年部門預算支出減少23.51萬元,同比減少11.57%;其中基本支出減少23.51萬元,同比減少11.57%,主要原因是離退休人員養老保險上線。

四、關于財政撥款收支總表的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年財政撥款收支總預算179.74萬元,收入包括:經費撥款179.74萬元。支出包括:社會保障和就業支出64.91萬元,衛生健康支出5.78萬元、城鄉社區支出 95.43萬元、住房保障支出13.59萬元。

牡丹江市建筑業行業協會2018年財政撥款收支總預算203.25萬元,收入包括:經費撥款203.25萬元。支出包括:社會保障和就業支出16.48萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.51萬元、城鄉社區支出165.52萬元、住房保障支出14.74萬元。

2019年比2018年部門一般公共預算財政撥款收支減少 30.86 萬元,同比減少15.18%2019年比2018年部門預算支出減少30.86萬元,同比減少15.18%,主要原因是離退休人員養老保險上線;2019年比2018年社會保障和就業支出增加48.43萬元,同比增加293.87%,主要原因為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出;2019年比2018年醫療衛生與計劃生育支出減少0.73萬元,同比減少11.21%,主要原因是一名在職人員和一名退養人員退休;2019年比2018年城鄉社區支出減少70.09萬元,同比減少42.35%,主要原因是離退休人員養老保險上線;2019年比2018年住房保障支出減少1.15萬元,同比減少7.8%,主要原因是兩名退休死亡。

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

牡丹江市建筑業行業協會2019年部門一般公共預算當年撥款179.74萬元,比上年執行數減少23.51萬元,主要原因是離退休人員養老保險上線。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

    2019年社會保障和就業支出64.91萬元,占36.11%;衛生健康支出5.78萬元,占3.22%;城鄉社區支出 95.43萬元,占53.1%;住房保障支出13.59萬元,占7.57%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

   1、社會保障和就業支出64.91萬元,比上年執行數增加48.43萬元,增加293.87%,主要原因為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出。

 2、衛生健康支出5.78萬元,減少0.73萬元,同比減少11.21%,主要原因是一名在職人員和一名退養人員退休。

   3、城鄉社區支出95.43萬元,減少70.09萬元,同比減少42.35%,主要原因是離退休人員養老保險上線。

 4、住房保障支出13.59萬元,減少1.15萬元,同比減少7.8%,主要原因是兩名退休死亡。

 

六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019部門一般公共預算經濟分類支出179.74萬元,其中工資福利支出106.04萬元,主要包括:基本工資、津貼、采暖補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、提租補貼;按定額管理的商品服務等支出18.85萬元、主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、補充工會經費、福利費、其他福利費、水費、其他交通費用、離退休公用支出、公用取暖費、體檢費;對個人家庭補助支出54.48萬元,主要包括:離休費、退休費、采暖補貼、醫療費、提租補貼。

牡丹江市建筑業行業協會2018年部門一般公共預算經濟分類支出203.25萬元,其中工資福利支出126.64萬元,按定額管理的商品服務等支出21.69萬元,對個人家庭補助支出54.92萬元。

 2019年比2018年部門一般公共預算經濟分類支出減少23.51萬元,同比減少11.57%2019年比2018年工資福利支出減少20.6萬元,同比減少16.27%,主要原因是養老保險上線;2019年比2018年按定額管理的商品服務等支出減少2.84萬元,同比減少13.09%,主要原因是退休2人,死亡2人;2019年比2018年對個人和家庭補助支出減少0.44萬元,同比減少0.8%,主要原因是退休人員死亡2人。

七、關于政府一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年政府一般公共預算經濟分類支出179.74萬元,其中機關工資福利支出106.04萬元,主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;機關商品服務支出18.85萬元,主要包括:辦公費經費、培訓費、其他商品和服務支出;對個人家庭補助54.48萬元,主要包括:社會福利和救助、離退休費。

牡丹江市建筑業行業協會2018年政府一般公共預算經濟分類支出203.25萬元,其中機關工資福利支出126.64萬元;機關商品服務支出21.69萬元;對個人家庭補助54.92萬元。

2019年比2018年政府一般公共預算經濟分類支出減少23.51萬元,同比減少11.57%2019年比2018年機關工資福利支出減少20.6萬元,同比減少16.27%,主要原因是養老保險上線;2019年比2018年機關商品服務等支出減少2.84萬元,同比減少13.09%,主要原因是退休2人;2019年比2018年對個人和家庭補助減少0.44萬元,同比減少0.8%,主要原因是退休人員死亡2人。

八、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

  牡丹江市建筑業行業協會未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

九、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

牡丹江市建筑業行業協會未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

牡丹江市建筑業行業協會未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年“三公”經費預算數為0

2018年“三公”經費預算數0

十二、預算績效情況說明

牡丹江市建筑業行業協2019年,按照財政支出部門績效預算要求,共設置了 12項績效目標,其中:部門(單位)職能工作績效目標4項,分別為:1、召開原建工集團改制后企業參加的座談會,為企業“轉型升級”加快發展發揮橋梁紐帶作用;2、認真做好企業信訪工作,對原建工集團改制后企業進京、進省上訪案件控制在二批次以內;3、著力解決原建工集團改制后企業遺留問題;4、對原建工集團改制后的部分國有資產保值、增值情況進行檢查。財政財務管理績效目標8項,分別為:1、公務出國(境)費用支出;2、車輛購置及運行費用支出;3、公務接待費用支出;4、水電費支出;5、會議費支出;6、非稅收入;7、項目支出額;8、財政財務法規制度執行面。

十三、機關運行經費安排說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年部門預算安排機關運行經費總計18.85萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、補充工會經費、福利費、其他福利費、水費、其他交通費用、離退休公用支出、公用取暖費、體檢費辦公費、水電費、郵電費、職工教育經費、差旅費、工會經費、其他交通費、公用取暖費、離退休公用經費。2018年牡丹江市建筑業行業協會預算安排機關運行經費總計21.69萬元,2019年比2018年機關運行經費減少2.84萬元,同比減少13.09%,主要原因是退休2人。

十四、政府采購情況說明

牡丹江市建筑業行業協會2019年部門預算無政府采購。

十五、國有資產占有使用情況說明

截止2019年末,牡丹江市建筑業行業協無辦公用房和車輛。

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年省級部門預算編制手冊》,對牡丹江市建筑業行業協2019年省本級部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
三、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

五、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

六、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

七、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    九、一般公共預算三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:/attached/file/20190215/20190215141835423542.xls

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